2025年单位预算编制说明
2025年单位预算
编制说明
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目 录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作。
(一)公海彩船网站是多少 职能简介
公海彩船网站是多少 (内江市老年病医院、内江市中医药研究所),为内江市卫生健康委员会所属从事公益服务的公益二类事业单位,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究,卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育,养老服务、培训等职责,重点是发挥中医药特色优势,提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务及中医药人才培养。
(二)公海彩船网站是多少 2025年重点工作
2025年,我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话和对中医药工作的重要指示精神,围绕“川渝一流、全国知名”的发展目标,按照“重质量、强学科、突特色、上台阶”的总体工作思路,抓好四个主业:
一是抓好医疗主业。持续开展“方便看中医、放心用中药、看上好中医、业(夜)诊行动”行动,以“1+2+7”医疗集团格局为平台,打造中医医疗高地。
二是发展中医药“产业”。以科技引领为核心,以国家、省、市级非遗为契机,打通互联网医院大健康产品和院内制剂销售“最后一公里”,打造中医药产业高地。
三是发展临床试验“补业”。以创新发展为突破,协同推进临床药物试验基地建设,实施中药制剂工程和名医集群广场建设工程,开展中药制剂经方验方研发,打造中医药传承创新高地。
四是发展行政后勤“副业”。以文化传承为载体,实施中医药文化弘扬工程,打造“甜医妹”文化传播品牌,持续举办中医文化集市,打造中医药文化高地。
二、机构设置。
公海彩船网站是多少 是内江市卫生健康委员会的下属预算二级单位,属于事业单位,本单位无下设机构。内设16个党政管理机构分别是党委办公室、行政办公室、纪委办公室、宣传科、人事科、财务科、运营管理科、科教科、对外联络科、信息科(统计室)、审计科、后勤保障部、医学装备部、保卫科、基础建设办公室、采购供应科;临床机构49个分别是医务部(公海彩船登陆平台 控制办公室、医患沟通办、病案室)、护理部、公共卫生科、医疗保险办公室、门诊部、急诊科、重症医学科、手足外科、儿童骨科、创伤骨一科、关节骨一科、脊柱骨一科、关节骨二科、脊柱骨二科、创伤骨二科、骨关节及运动医学科、普外科、泌尿外科、脑外科、综合外科、口腔科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、皮肤科、肝胆脾胃病科、肿瘤科、风湿内分泌科、脑病科(神经内科)、心血液病科(心血管内科)、肺病科(呼吸与危重症医学科)、脾胃脑病综合科(消化及神经内科)、心肺病综合科(心血管及呼吸内科)、肾病科、儿科、精神科(心神疾病科)、针灸科、康复一科、康复二科、胸外科、疼痛科、治未病中心、推拿科、肛肠科、老年医学科、创伤骨二科、医院感染管理科;医技机构10个分别是药学部、中药制剂室、放射科、超声医学科、病理科、检验科、输血科、营养科、内镜室。
三、收支预算情况说明。
按照综合预算的原则,公海彩船网站是多少 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入144.12万元、事业收入69440.23万元;支出包括:社会保障和就业支出1926.23万元、卫生健康支出66294.93万元、住房保障支出1363.19万元。公海彩船网站是多少 2025年收支总预算69584.35万元,比2024年收支增加4107.36万元,主要原因是医院仲景楼投入使用,患者增加,相关药品、耗材等费用增加。
(一)收入预算情况。
公海彩船网站是多少 2025年收入预算69584.35万元,:一般公共预算拨款收入144.12万元,占比0.21%;事业收入预算69440.23万元,占比99.79%。
(二)支出预算情况。
公海彩船网站是多少 2025年支出预算69584.35万元,其中:基本支出69276.37万元,占99.56%;项目支出307.98万元,占0.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明。
公海彩船网站是多少 2025年财政拨款收支总预算144.12 万元,较2024年增加2.86万元,主要原因是医院非税收入增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入144.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:卫生健康支出144.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明。
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。公海彩船网站是多少 2025年一般公共预算当年拨款144.12万元,比2024年预算数增加2.86万元,主要原因是医院非税收入增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。卫生健康支出144.12万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2025年预算数为144.12万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.基本工资: 2025年预算数为100万元,主要用于:基本工资等人员经费支出。
3.对个人和家庭的补助: 2025年预算数为4.68万元,主要用于:退休职工生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
4.商品和服务支出:2025年预算数为37.94万元,主要用于:维修改造等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025年一般公共预算基本支出142.62万元,其中:
人员经费104.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.94万元,主要包括:出租出借房屋相关的维修(护)费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
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2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元,比2024年增加/减少0万元,主要原因是不涉及此项数据。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费0万元,较2024年预算增长(减少)0 %,原因是不涉及此项数据 。
(二)公务接待费0万元,较2024年预算增长(减少)0 %,原因是不涉及此项数据 。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,较2024年预算增长(减少)0%,原因是不涉及此项数据。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置0万元。2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
公海彩船网站是多少 2025年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比 2024年预算数减少/增加0万元,主要原因是不涉及此项数据 。
九、国有资本经营预算支出情况说明
公海彩船网站是多少 2025 年国有资本经营预算支出0万元,比 2024 年预算数减少/增加 0万元,主要原因是不涉及此项数据 。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2025年,公海彩船网站是多少 机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2024年预算增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是不涉及此项数据。
(二)政府采购情况。
2025年,公海彩船网站是多少 安排政府采购预算14211.99万元,主要用于专用材料购置、设备购置、物业管理服务、维修改造项目、办公用品购置等支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年底,公海彩船网站是多少 共有车辆13辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆、特种专业技术用车(救护车)11辆。
单位价值200万元以上大型设备30台(套)。2025年未计划购买200万元以上的大型设备等固定资产。
(四)绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年公海彩船网站是多少 编制了单位整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款144.12万元。公海彩船网站是多少 开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算307.98万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目1个,涉及预算1.5万元;特定目标类项目1个,涉及预算306.48 万元。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。即医院开展医疗服务,按照国家规定收费项目和标准取得的收入。
(三)商品和服务支出:反映单位购买和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(六)卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
(七)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)商品和服务支出(类)维修(护)(款):反应单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
(十)资本性支出(类)专用设备购置(款):反应用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
附件:表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.市级单位整体支出绩效目标管理表
表6-1.2025年单位预算项目绩效目标
附件:2025年部门预算公开报表_331907_内江市中医医.xlsx
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